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Despesa / empenho Obras e Infraestrutura Balneário Camboriú/SC

Empenho 931: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de boleto de art gerada em nome do engenheiro felippo ferreira brognoli, referente a elaboracao do orcamento e termo de referencia para contratacao dos servicos de manutencao do sistema de abastecimento de agua e servicos comerciais tecnicos de campo de balneario camboriu. processo 140.041/2026

Pela despesa empenhada referente ao pagamento de boleto de art gerada em nome do engenheiro felippo ferreira brognoli, referente a elaboracao do orcamento e termo de referencia para contratacao dos servicos de manutencao do sistema de abastecimento de agua e servicos comerciais tecnicos de campo de balneario camboriu. processo 140.041/2026

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Valor empenhadoR$ 285,59
EstimadoR$ 0,00
ContratadoR$ 0,00
EmpenhadoR$ 285,59
LiquidadoR$ 285,59
PagoR$ 0,00

Dados organizados

As informações abaixo foram estruturadas a partir da fonte oficial.

Número931
Data de referência24/08/2026
Unidade gestoraEMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Unidade orçamentáriaEMASA - Técnico / Operacional
FornecedorCREA-CONSELHO REG.ENGENHARIA ARQ.E AGRON82.511.643/0001-64
Modalidade / situaçãoOrdinário · Comum

Linha do tempo financeira

Emissões, anulações, liquidações e pagamentos informados pela fonte oficial.

Liquidado

24/08/2026

Liquidação de empenho

Movimentação registrada no Portal da Transparência.

R$ 285,59Fonte atualizada em 25/08/2026
Empenhado

24/08/2026

Emissão de empenho

Movimentação registrada no Portal da Transparência.

R$ 285,59Fonte atualizada em 25/08/2026
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